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03-07

临潼区地税局组织第一期“内部控制监督平台”应用操作培训

3月1日,临潼区地税局组织了第一期“内部控制监督平台”应用操作培训,副局长何武利主持培训并做了动员讲话,来自区局各科所的近50业务骨干参加培训。...

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02-26

[财政部]关于就《修改<代理记账管理办法><会计基础工作规范>的决定(征求意见稿)》向社会公开征求意见的通知

为贯彻落实新修订的《会计法》关于取消会计从业资格行政审批的要求,我们起草了《财政部关于修改<代理记账管理办法><会计基础工作规范>的决定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。欢迎社会各...

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02-23

[财政部]审计署发文为内部审计机构“扩权”

据财政部网站报导: 新华社北京1月22日电(记者 刘红霞)审计署22日发布内部审计工作规定更新版,把境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围。...

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02-23

[经济日报]时隔15年,内部审计工作规定修订版出台——内部审计要动真格了

新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》将于今年3月1日起施行,相较于2003年版,新规针对近年来内部审计工作中出现的新情况新问题,在职能权限、职责范围、审计结果运用等方面作出调整。相关...

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02-05

[财政部]全国财政系统内部控制工作会议在北京召开

10月10日-11日,全国财政系统内控工作会议在北京召开。会议总结了2015年以来全国财政系统内控建设取得的积极成效,对如何做好下一阶段的财政系统内控工作作出了部署。...

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02-02

行政事业单位内部控制的8种方法

第1种方法:不相容岗位相互分离 合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。 第2种方法:内部授权审批控制...

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02-02

行政事业单位内部控制中业务层面风险评估应当重点关注的7个方面

(1)预算管理情况...

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02-02

行政事业单位内部控制中单位层面风险评估应当重点关注的6个方面

(1)内部控制工作的组织情况。 是否确定了内部控制职能部门或牵头部门;是否建立了各部门在内部控制中的沟通协调机制和联动机制。 (2)内部控制机制的建设情况。...

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02-02

[财政部]关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵...

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02-02

行政事业单位的内部控制之风险管理

内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分,是单位为了保证信息质量真实可靠,保护经营管理资产安全,提高经营管理效率,促进法律、法规能够得到有效遵循而由单位管理层及员工共同监督实施的一个权责...

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